用友财务软件中反结账后怎样作废或修改之前做的凭证

2024-05-11

1. 用友财务软件中反结账后怎样作废或修改之前做的凭证

用友软件在结账状态下和记账状态下是不能修改凭证和作废凭证同时你在填制凭证里面也看不见任何的凭证,如何将已记账和结账的凭证恢复到可编辑和作废的状态,如下所示:
1、取消结账;以账套主管的身份进入总账系统,点击【结账】,选择你所要反结账的月份,按先后顺序按下Ctrl+Shift+F6键;如果账套主管设置有登录密码,按下Ctrl+Shift+F6键后,系统弹出密码输入框提示“输入口令”,输入密码之后反结账完成;
注:如你的电脑键盘上面Fn键,这个时候需要同时将Fn键也按上,比如联想电脑键盘都会有这个Fn键;

2、取消记账;点击导航菜单中的“总账”——“凭证”——“恢复记账前状态”——选择“最近一次记账前状态”——”确定“,如果账套主管设置登录密码,系统会弹出”请输入主管口令“密码输入框来,输入账套主管口令即可;

 
注:如果“总账”——“凭证”中没有“最近一次记账前状态“的字样,那是因为这个功能被隐藏了。如何将这个功能功调出来呢?进入”总账“——”期末“——”对账“,按Ctrl+H激活便可;

 
 
3、编辑(修改)、作废凭证;编辑凭证:进入“填制凭证”中,你就可以看见所有之前在“填制凭证”中看不见的凭证都能够看见是,这个时候你就可以对所有能见的凭证进行编辑;作废凭证:在填制凭证中找到你所要作废的凭证点击——“制单”——“作废/恢复”,你已作废的凭证根据这个同样的操作也可以恢复作废状态;

用友财务软件中反结账后怎样作废或修改之前做的凭证

2. 用友软件反结账后增加凭证如何操作

如果新增加的凭证不影响已有记帐凭证内容及凭证号,可以直接增加。
如果会对已记帐凭证(如期末结转,或自动转帐凭证)造成影响,需要按以下步骤处理:
1、恢复记帐前状态。通行版本在凭证菜单下;有时需要在结帐窗口按CTRL+H激活。
2、逐一修改受影响的凭证编号科目金额或删除相关凭证。可在数据库中操作(慎重)。
3、增加新凭证。
4、记帐、自动转帐、结帐。
如果版本问题或有不明之处,请补充提问。

3. 用友软件中,月末结账已反结账,怎样取消月末结转的凭证

1、打开用友软件的主页,选择业务工作窗口并按照财务会计→总账→凭证→审核凭证的顺序进行点击。

2、这个时候会弹出一个新的对话框,没问题的话就点击确定按钮。

3、下一步找到需要取消的月末结转凭证并点击进入,比如图示的付-0002号凭证。

4、这样一来在点击工具栏的取消选项以后,即可实现用友软件中取消月末结转的凭证了。

用友软件中,月末结账已反结账,怎样取消月末结转的凭证

4. 用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

请耐心读完以下内容(要修改已结账的凭证,首先要了解前三种方法):
第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。
第二种是已通过审核但未记账的凭证。对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,进行“取消审核”(也称为“反审核”)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在“填制凭证”功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行“审核”操作。
第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。具体而言,首先在“总账系统”窗口中,单击“期末”/“对账”菜单项,打开“对账”操作窗口,此时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可激活“恢复记账前状态”功能,然后退出“对账”窗口;单击“凭证”/“恢复记账前状态”菜单项(此功能平时不显示,待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来),弹出“恢复记账前状态”操作窗口,在“恢复方式”中选择“月初状态”项,输入主管口令,然后单击“确定”按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”和“记账”功能的操作。
第四种是已结账的凭证。对于这种情况,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,在“结账”向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按“Ctrl+Shift+F6”键,系统弹出“确认口令”窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”、“记账”和“结账”功能的操作。

5. 用友软件中,月末结账已反结账,怎样取消月末结转的凭证

1、打开用友软件的主页,选择业务工作窗口并按照财务会计→总账→凭证→审核凭证的顺序进行点击。

2、这个时候会弹出一个新的对话框,没问题的话就点击确定按钮。

3、下一步找到需要取消的月末结转凭证并点击进入,比如图示的付-0002号凭证。

4、这样一来在点击工具栏的取消选项以后,即可实现用友软件中取消月末结转的凭证了。

用友软件中,月末结账已反结账,怎样取消月末结转的凭证

6. 用友软件中,月末结账已反结账,怎样取消月末结转的凭证

1、打开用友软件的主页,选择业务工作窗口并按照财务会计→总账→凭证→审核凭证的顺序进行点击。

2、这个时候会弹出一个新的对话框,没问题的话就点击确定按钮。

3、下一步找到需要取消的月末结转凭证并点击进入,比如图示的付-0002号凭证。

4、这样一来在点击工具栏的取消选项以后,即可实现用友软件中取消月末结转的凭证了。

7. 用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

 用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!  反结帐,反记帐,取消审核.就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改;  反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示输入密码,输入确定就可以  反记帐:总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H ,提示恢复记帐前状态已激法,确定,退出  总帐-凭证-恢复记帐前状态,输入密码,确定  取消审核
  用友财务软件记账做错了怎么办  反记账就可以了,如果凭证做错了可以反记账,反审核,删掉凭证重新做一张
  用用友财务软件做会计凭证,做错了怎么删除不了  如果你记账结账了,要先反结账反记账,再取消审核,作废,重新整理作废月份的凭证。
  AC990财务软件已经结账凭证修改??急~  ====== 返回历史会计期(即进行反结账,反登账操作)======  系统管理模块进入  附录:AC990公司论坛回复  有许多朋友问A9财务软件有没有反登账,反结账的功能,其实我们是有这个功能,只是不是这样称呼,我们有类似的功能“返回历史会计期”,返回历史会计期,返回历史会计期可以只返回到当期,也可以返回到历史期间,经过返回历史会计期以后,原有审核、登账过的凭证都取消了审核、登账,凭证可以进行修改。  比如:当前期间为2007年3期,账套建账期间为2006年第一期,我们可以一次性返回到2006年1期至2007年3期的任意一起会计期,操作一次性完成,简单方便。比如返回到2006年5期,我们就可以对2006年5期以后的各期凭证数据进行修改,修改以后保存,再重新审核、登账、结账会到当前期。
  用友财务软件结账后发现错误怎么返回去改凭证  点月末结账 然后按键盘的CTRAL+SHIFT+F6 按提示输入帐套主管口令 可以取消当月的 结账状态 然后点 月末对账状态 也就是期末对账 按键盘CTRL+H 提示回复记账前状态已被激活 然后点 凭证菜单下 的 恢复记账前状态 选择月初 或者最后一次 根据你用友的版本的不同 操作菜单位置会略有不同 QQ 87999450 你也可以直接在用友里 按F1查看帮助!
   
  用友财务软件本月凭证已输,想修改上月凭证。  用友财务软件中若本月已经编制记账,想修改上月凭证,关键是要反结账。  1:本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况,可以直接进行反结账。同时按ctrl+shift+F6  2:若本月已结账、已记账、已审核,那么需要进行反结账,反记账,反审核才能进行处理。  3:当反结账后保证系统时间属于修改凭证的会计期间,则可以进行修改。修改凭证依然需要注意以下两个思路  ①:记账凭证必须处于未结账、未记账、未审核的情况才能进行修改,则需要对上月凭证进行反记账、反审核操作  ②需要判断修改的凭证属于总账还是其他外来模块,若属于总账则直接进入总账进行修改若属于其他外来模块则需要进入其他外来模块进行修改
  用友财务软件年度结账了怎么反结账  登录帐套,2014年度,  点总账-期末处理-结账 页面,  点12月结账的行,按住 Ctrl 键+Shift 键,点 F6 键。  输入密码,确定。。
  用友U8财务软件记账凭证怎么修改  在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。  如果已经月末结账, 则需先在"月末结账"功能里,按Ctrl+Shift+F6先取消结账, 然后在“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能, 点击"恢复到记账前状态", 再取消"审核", 这样, 就可以修改凭证了.
  用友财务软件如何结账?  可以考虑如下操作  结账  (1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。  (2) 单击要结账月份,单击“下一步”按钮。  (3) 单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。  (4) 单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。  (5) 查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。  注意:  • 结账只能由有结账权限的人进行。  • 本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。  • 结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账。  • 若总账与明细账对账不符,则不能结账。  • 如果与其他系统联合使用,其他子系统未全部结账,则本月不能结账。  • 结账前,要进行数据备份。  取消结账(取消结账后,必须重新结账)  (1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。  (2) 选择要取消结账的月份“2003.01”。  (3) 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。  (4) 输入口令“1”,单击“确认”按钮,取消结账标记。  注意:  • 当在结完账后,由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏,这时可以在此使用“取消结账”功能。
  用友财务软件凭证保存  你要反过账,反月结,反记账,反审核一系列操作后再去修改。
   

用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

8. 用友U8跨年度反结账问题:2013年4月份已经结账,现在必须修改去年2012年4月份的凭证,请问怎么处理?

1、以2013年5月份的日期登录系统|逐月反结账、反记账至2013年1月初;

2、以2012年12月31日的日期登录系统|逐月反结账、反记账至2012年4月份,并把2012年4月份的凭证取消审核和取消出纳签字;
3、以2012年4月份的日期登录系统,修改错误的凭证。然后,重新审核和出纳签字,并重结2012年4月份账;
4、以2012年5月份日期登录系统重记5月份账,并结账;以2012年6月份的日期登录系统,重记6月份账,并重结2012年6月份账。2012年7月至2012年12月份的账,也以此方法进行操作;
5、以2013年1月1日的日期登录系统,进入期初余额模块,手工调整因2012年4月份因修正错误的凭证而引起的期初余额的变动值。
6、以2013年1月31日的日期登录系统,重记2013年1月份账,并结账;以2013年2月28日的日期登录系统重记2013年2月份账,并结账,2013年3月和4月份账,以此类推……